银行内部审计考试题库(银行内审员考试题答案)
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内审师考试经营管理技术试题及解析(五)
e. 正确。格式检查负责检查输入数据的类型、长度等内容。为防止错误输入字母字符,可用该技术。答案:c 解题思路:c.正确。
公司《内部审核控制程序》(编号:AXQP-002-11)规定“以集中式审核方式实施内审,每次审核应覆盖所有部门/场所和质量管理体系过程。
答案要点:(1)不符合《评审准则》第5.1.2条的要求。 (2)《评审准则》要求:“验室人员应经过与其承担的任务相适应的教育、培训和/或可证明的技能进行资格确认并持证上岗,并具有相应的技术知识和经验。
内部审计师考试科目和范围第1部分:《内部审计基础》,考察领域包括:内部审计基础知识,独立性与客观性,胜任能力及应有的职业审慎,质量保证与改进程序,治理、风险管理和控制,舞弊风险。
在下面的横线上补充完善体系的要素 组织在建立与评审环境目标时,应考虑法律法规和其它要求 、它自身的重要环境因素.。此外,还应考虑可选技术方案、财务,运行和经营要求,以及相关方的观点 。
汽车行业质量管理体系内审员模拟试题及答案 是非判断题:(正确以“√”表示,错误以“×”表示,每题0.5分,共12分) /TS16949:2002版质量管理体系(技术规范)标准主要是用于产品。
内审员质量管理知识题库(2)
“将相互关联的过程作为系统加以识别、理解和管理银行内部审计考试题库,有助于组织提高实现目标的有效性和效率”是质量管理八项原则中的( B ) 原则。
是非题:(每题2分银行内部审计考试题库,共20分)质量目标应是可测量的银行内部审计考试题库,并与质量方针保持一致。
( √ )质量管理体系文件可以作为员工培训教材。( √ )对产品标识的目的之一是为银行内部审计考试题库了区分不同检验状态的产品。
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”管理评审是实验室执行管理层的重要职责。一般来说,实验室的高层管理人员都应参加管理评审,并且就各自分管的职能活动中的重大问题提出报告,共同协商解决。第二题:答案要点:(1)不符合《评审准则》第5.1.2条的要求。
医疗器械行业管理体系内审员模拟试题及答案 单项选择题(每小题2分,共40分)《医疗器械 质量管理体系 用于法规的要求》的标准代号是( )。
2018年中级审计师考试章节试题:货币资金审计
1、【正确答案】:BD 【答案解析】:ACE项属于货币资金内部控制及测试。 【正确答案】:BCDE 【答案解析】:A不属于不相容职务的相关审查。 【正确答案】:ABCE 【答案解析】:D不属于审计单位的资产。
2、中级审计师审计专业相关知识精点题及答案(2)假如要把产量的增长率从5%提高到7%,在资本-产量比等于4时,根据哈罗德模型,储蓄率应达到(A)A、28%; B、30%; C、32%; D、20%。
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4、中级审计师《审计理论与实务》强化题及答案(3)2根据我国目前的实际情况,国家审计的首要目标是: A A.真实性 B.合法性 C.效益性 D.客观性 【答案解析】:我国国家审计总目标可以概括为真实性、合法性、效益性。
内审师考试《审计业务》模拟试题及答案
1、解析:答案a正确,当分析性审计程序发现意外的结果或关系时,内部审计师应检查并评价这些结果和关系。
2、以前。XYZ公司的内部审计部门负责为公司设计并安装电算化系统。一位新任审计委员会成员认为这项活动使他对内部审计部门的独立性产生怀疑。
3、【答案】ABCD。解析:审计业务要素包括审计业务的三方关系人、财务报表、财务报表编制基础、审计证据和审计报告,ABCD项正确。故本题选ABCD。【答案】C。
4、答案B不正确,确认信息是从被审计者外部向审计师提供数据; 答案C正确,平行模拟(审计模型技术)是一种使用审计师设计的程序,来重复处理管理者的数据。审计师的程序来模拟管理者程序的逻辑。
5、应用以下资料回答题 为了降低处理和支付小额采购的成本,某公司发行信用卡,供选定雇员采购小额易耗商品和服务之用。
6、【答案】D。解析:审计的最终产品是审计报告,不包含财务报表,因此选项D错误。【答案】B。解析:选项B属于有限保证业务收集证据的程序。【答案】B。
急求电大审计学网上测试07任务0015试题及答案
D. 审计准则是审计人员必须遵守的行为规范 满分:2 分 审计通知书应由( B )下达。
审计学试题及答案单项选择题审计的最本质特征是()。A.公正性B.独立性C.权威性D.真实性税务机关的财务收支业务应当由()来进行审计。A.国家审计B.财政局C.民间审计D.监事会政府审计的重要特点()。
单项选择题(共 20 道试题,共 40 分。
任务01 事项(1)我们认为该事项可能存在重大错报风险。且该风险属于认定层次的重大错报风险。主要涉及到得财务报表项目为营业收入的发生认定及管理费用的发生认定。理由如下:①2007年该行业平均销售增长率为12%。
审计学试题课程代码:00160单项选择题(本大题共20小题,每小题1分,共20分)在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的,请将其代码填写在题后的括号内。错选、多选或未选均无分。
判断题部分(共 20 道试题,共 40 分。) 审计报告,就是查帐验证报告,是审计工作的最终成果。() A. 错误 注册会计师在执行业务时必须与客户保持实质上和形式上的独立。
审计面试题目及参考答案
1、一般审计员 (1)请你谈谈你在做内审工作中最值得骄傲的审计事件?面试人的目的银行内部审计考试题库:考察你的审计思路与方法。推荐一般简单介绍舞弊审计的事项。可以介绍大致的情况以及审计思路。
2、审计面试常见的10个问题如下银行内部审计考试题库:按照编报期间的不同,财务会计报告可以分为( 月度财务会计报告 )、( 季度财务会计报告)、( 半年度财务会计报告)、 ( 年度财务会计报告 )。
3、面试常见问题 你做过的哪件事最令自己感到骄傲?回答提示:这是考官给你的一个机会,让你展示自己把握命运的能力。这会体现你潜在的领导能力以及你被提升的可能性。
4、为什么要来做审计实习,觉得审计是一个怎么样的职业?参考:第一,事务所人员结构比较简单,同一组内的关系都很友善,比较适合性情简单的银行内部审计考试题库我。
5、若被审计单位不配合你的审计工作:你应该在你所审计的业务内寻找该单位的最薄弱点进行突破,上纲上线找负责人谈话。不要急于工作,先了解有关情况,与一般工作人员接触交谈,取得有用信息,然后与有关领导进行沟通。
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