本文作者:苗秒

采购审计试题(采购审计流程图)

苗秒 2024-11-22 23:18:39 21

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一道审计问题

1、(一)注册会计师应提出如下的审计处理建议: 借:存货跌价准备 270 贷:资产减值损失 270 如果x公司拒绝调整采购审计试题,注册会计师在获取充分适当的审计证据下采购审计试题,认为该错报对财务报表产生的影响重大且具有广泛性,所以注册会计师应考虑出具否定意见的审计报告。

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2、④选取不同的地点实施审计程序,或预先不告知被审计单位所选定的测试地点。问题4:①改变拟实施审计程序的性质,以获取更为可靠、相关的 审计证据 ,或获取其他佐证性信息,包括更加重视实地观察或检查,在实施 函证 程序时改变常规函证内容,询问被审计单位的非财务人员等。

3、一道审计问题 50 今明会计事务所注册会计师接受委派,对华兴上市公司2007年度会计报表进行审计。注册会计师与2007年11月1—7日对华兴上市公司的内部控制制度进行采购审计试题了解和测试,注意到华兴上市公司在采购... 今明会计事务所注册会计师接受委派,对华兴上市公司2007年度会计报表进行审计。

4、事项1(1)内部控制存在的缺陷: 材料采购由仓库提出书面申请又采购的材料到货时,由仓库保管人员林某和赖某共同负责验收入库采购审计试题;又期末的盘点由仓库保管人员林某和赖某共同负责进行。

5、控制风险是指某一账户或某类交易单独或连同其他交易账户产生重大错报,却未能被内部控制防止、发现或纠正的可能性。检查风险是指某一账户或某类交易单独或连同其他交易账户产生重大错报,而未能被实质性程序发现的可能性。

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6、审计学案例分析可以从以下几个方面出发:纳税 审计体现了公司纳税的过程。税务结构在审计中得到了适当的组织,其中账户以显着的方式吸引了投资者和商人来缴纳税款。提高效率 审计可以提高组织以及员工的效率。审计实践也提高了员工的技能。

一道审计案例题目,请牛人帮忙,多谢指教

1、事项1(1)内部控制存在的缺陷: 材料采购由仓库提出书面申请又采购的材料到货时,由仓库保管人员林某和赖某共同负责验收入库;又期末的盘点由仓库保管人员林某和赖某共同负责进行。

2、我觉得注会的题目本身并不难,但仔细研究一下,我们就不难发现一个规律,就是有一部分题表面看来本身就很有争议的,公说公有理,婆说婆有理,互执一词。我觉得在考试中“太”有这种想法或行为的人是很难通过考试的。

电大审计案例分析题3

1、C——计价和分摊认定 D——分类认定 E——截止认定 2)A——将采购明细账中记录的交易同购货发票、验收单和其他证明文件比较。检查购货发票、验收单、订货单和请购单的合理性和真实性。追查存货的采购至存货永续盘存记录。B——从购货发票追查至采购明细账。

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2、针对情况(1),注册会计师林琳应要求贵公司对期末存货进行重盘,审计人员适当抽点采购审计试题;针对情况(2),注册会计师林琳应向红特公司函证代管的甲材料采购审计试题;针对情况(3),注册会计师林琳应对期末存货进行截止测试采购审计试题;针对情况(4),注册会计师林琳应采取询问管理当局、函证、进行截止测试等程序。

3、答案:(1)审计差异可分为核算误差和重分类误差。或(调整分录和重分类分录)。根据重要性水平来判断啊。

到此,以上就是小编对于采购审计流程图的问题就介绍到这了,希望介绍的几点解答对大家有用,有任何问题和不懂的,欢迎各位老师在评论区讨论,给我留言。

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