内审笔试题(内审员考试问题及答案)
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ISO内审员考试试题
现场审核活动前应评审受审核方的文件,以确定文件所述的体系与( A )的符合性。A)ISO 9001:2008标准 B)适用环境法律法规和其它要求 C)相关方的要求 D)审核准则 ( D )主持末次会议。
场景题(每题5分,共20分)某建筑工场使用建筑公司统一下发的环境体系程序文件,在该工地审核时,审核员发现工地使用的同一文件的版本不一致,有97年版本的,有2000年版本的。
举例说明“全员参与”原则在ISO9001标准中的体现(至少写出2个条款)。5 、2 简述首次会议一般应包括的步骤和内容。
ISO9001-2008版内审员培训试卷 单位: 姓名: 分数:选择题: 将选择正确的短语代码写在( )中,(每题3分)。
为符合要求和质量管理体系有效运行提供证据而建立的记录,应予以控制。因是执行ISO9001:2008的标准。填表时间为2004年故为无效记录。
《实施内部审计业务》模拟考试题4
A:要求内部审计师将得出审计结论所运用内审笔试题的审计证据和寻找原因的过程以文件形式整理出来。工B:要求监督人员对结果和结论独立复核。C:运用专家系统保证对所有重要信息给予适当的权重。D:要求最重要的审计步骤在最后实施。
.内部审计人员的业务素质主要表现在 良好的职业道德较高的政策水平 和 具备专业知识增强宏观意识 和 加强学习不断更新知识 三个方面。
D.内部审计机构参与对该公司与其他公司订立的合同在实施前的审查。【正确答案】:A 《标准》要求内部审计必须具备完成审计工作所需要的知识、技能和专业训练。
【答案解析】本题考查的是信息技术内部控制审计。 自动系统控制和人工控制均需要关注信息处理目标的四个要素为完整性、准确性、经过授权和访问限制。 在对信息技术进行审计时内审笔试题,注册会计师在确定审计策略时应该考虑( )。
内部审计师的业务目标是确定所有的现金收入是否都完整无缺的存入银行。为内审笔试题了达到这个目标,内部审计师与主计长进行了会谈,主计长保证所有的现金收入尽快存入银行是合理、可能的。
a:内部审计师应确认是否采取了纠正行动,并达到了理想的结果,或者管理层已经承担没有采取纠正行动所带来的风险。
CIA《实施内部审计业务》模拟试题(九)
存货控制有效性进行检查过程中内审笔试题,内部审计师在工作底稿中记录内审笔试题的大多数设备数量的周期性调整都涉及到机械设备部门的业务。
解析:首先内审笔试题,分层A属于审计抽样的技术,它不可能减少非抽样风险;分层适用于总体内部特征值差异较大的情况,它可以用于控制测试即决定审计对象总体特征的发生率,也可以用于存货等项目、交易、余额的实质性测试,选B不恰当。
d.为确保下次业务能涵盖所指出的问题区域,在每次业务结束后对标准业务方案进行修改时。 答案:a 解析:答案a正确,标准2200指出,“内部审计师在开展每项业务时都应制定并记录业务计划。
D.内部审计机构参与对该公司与其他公司订立的合同在实施前的审查。【正确答案】:A 《标准》要求内部审计必须具备完成审计工作所需要的知识、技能和专业训练。
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案例分析内审笔试题:下列描述内审笔试题的现象是否违反了ISO9001:2008标准的要求?如有内审笔试题,请写出不符合的条款并说明理由内审笔试题,如没有也请说明理由(每题5分,共20分)。
C、确定审核的可行性。 D、与受审核方建立初步联系。判断题(每题1分,共18分)供方和外包方均可以是组织的内部或外部的。
本题也可以进一步检查,5 不符合2 审核员的选择和审核的实施应确保审核过程的客观性和公正性。审核员不应审核自己的工作。6 不符合5 组织应在产品内部处理和交付到预定地点期间对其提供防护。
内审员考试时候的简答题,先要判断性质,再写违反了什么条款,最好是写清楚违反条款那个部分。然后写出判断理由。
以下答案为自己做的,希望高手指点。说实话,题都挺另类的。三,应变题 审核员应判不符合。
(×)1内审员主要依据审核中发现的不合格项来评价组织的质量管理体系的符合性和有效性。(√)1进行内审可以发现质量管理体系中存在的问题,能够促进质量管理体系地不断改进和完善。简答题,每题5分,共20分。答案写在试卷背面。
内审师考试《审计业务》模拟试题及答案
1、以前。XYZ公司的内部审计部门负责为公司设计并安装电算化系统。一位新任审计委员会成员认为这项活动使他对内部审计部门的独立性产生怀疑。
2、审计学试题及答案单项选择题审计的最本质特征是()。A.公正性B.独立性C.权威性D.真实性税务机关的财务收支业务应当由()来进行审计。A.国家审计B.财政局C.民间审计D.监事会政府审计的重要特点()。
3、a:内部审计师应确认是否采取了纠正行动,并达到了理想的结果,或者管理层已经承担没有采取纠正行动所带来的风险。
4、答案B不正确,确认信息是从被审计者外部向审计师提供数据; 答案C正确,平行模拟(审计模型技术)是一种使用审计师设计的程序,来重复处理管理者的数据。审计师的程序来模拟管理者程序的逻辑。
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